職位描述
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崗位工作:
1、 組織實施內部控制制度建設及監督檢查,負責內部控制制度的評審工作,評價內部控制制度執行的有效性,及時發現存在的風險和缺陷,并針對提出整改措施;
2、 組織協調對公司實施具體內部控制及相關審計,并完成審計報告,提出審計意見和結論;
3、 離任審計;
4、 按照內審工作制度定期向審計委員會報告工作;
5、 對公司內外部投訴項目進行反舞弊調查;
6、 實施財務審計及其他專項審計等;
7、 監督檢查審計整改,推動問題改進;
8、 領導安排的其他工作事宜;
任職資格和要求:
1.財務、會計、審計或相關專業本科及以上學歷;具有審計師、會計師以上職稱;
2.具有在制造業工作的經驗,熟悉審計、財務、會計工作;
3.具有很強成本會計背景;
4.有責任心,有敢于發現問題、糾正問題;
5.具有較高的專業知識,熟悉國家審計相關法規、程序和方法;
1、 組織實施內部控制制度建設及監督檢查,負責內部控制制度的評審工作,評價內部控制制度執行的有效性,及時發現存在的風險和缺陷,并針對提出整改措施;
2、 組織協調對公司實施具體內部控制及相關審計,并完成審計報告,提出審計意見和結論;
3、 離任審計;
4、 按照內審工作制度定期向審計委員會報告工作;
5、 對公司內外部投訴項目進行反舞弊調查;
6、 實施財務審計及其他專項審計等;
7、 監督檢查審計整改,推動問題改進;
8、 領導安排的其他工作事宜;
任職資格和要求:
1.財務、會計、審計或相關專業本科及以上學歷;具有審計師、會計師以上職稱;
2.具有在制造業工作的經驗,熟悉審計、財務、會計工作;
3.具有很強成本會計背景;
4.有責任心,有敢于發現問題、糾正問題;
5.具有較高的專業知識,熟悉國家審計相關法規、程序和方法;
工作地點
地址:南京溧水區經濟開發區孔家路7號
查看地


職位發布者
HR
江蘇本川智能電路科技股份有限公司

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其他類型
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100-199人
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私營·民營企業
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南京市溧水區前進路1號