職位描述
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崗位職責:
1、執行審計程序:按計劃開展財務收支、內部控制、業務流程等專項審計;通過檢查單據、數據分析、訪談、實地觀察等方式收集審計證據。
2、風險評估與內控測試:識別業務中的財務、運營及合規風險;測試關鍵內部控制的有效性,提出優化建議。
3、問題診斷與報告:記錄審計發現,分析問題根源及影響;協助編寫審計報告,明確整改建議并跟蹤落實。
4、合規性監督:確保公司經營活動符合 《企業會計準則》 及行業監管要求;關注關聯交易、資產安全等高風險領域。
5、專項審計支持:參與工程審計、采購審計、存貨盤點等現場工作;
支持反舞弊調查及突發事項核查。
6、跨部門協作:與被審計單位溝通審計結果,推動整改閉環;協同財務、風控等部門完善內控機制。
任職資格:
1、學歷本科及以上;專業為會計、財務管理、審計相關專業,具有會計師及以上相關證書;
2、具備較強的邏輯分析能力、文字表達能力、抗壓能力、良好溝通能力,具備較高的責任感、保密意識;
3、具有內控制度建設或審計項目經驗,能獨立開展例行審計、專項審計、調查等工作;
4、具有較強的學習能力,能熟練使用財務軟件、EXCEL、WPS、PPT等辦公軟件;
5、適應經常性出差;有會計師事務所、內審工作經驗者優先。
工作地點
地址:成都武侯區成都-高新區通威國際中心
