崗位職責:
1.協助部門負責人制訂、修改并落實內審工作相關制度,開展審計工作,及時提出改進風控管理的建議。
2.根據督查內審工作安排,對集團內部各組織和業務條線的合規經營管理情況進行深入督導檢查,并及時向上級領導匯報督查審計結果,對發現的問題進行整改跟蹤,確保關鍵問題得到有效解決。
3.監督指導財務制度及各項涉財業務工作流程的合規性,對內部各組織的合規管理工作進行評分。
4.開展不定期財經專項審計工作,撰寫審計報告,向上級領導匯報審計結果,提出改進建議和內控完善措施。
5.協助領導開展其他審計相關工作,為總裁室領導提供所需審計資料,為公司各部門提供審計支持等工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業。
2.具備3年以上相關工作經驗,有教育行業、大型企業內部審計工作經驗者優先。
3.熟悉國家財經法規、審計法規和企業內部控制規范,具備注冊會計師(CPA)或國際注冊內部審計師(CIA)資格者優先。
4.熟練使用各類辦公軟件和工具,熟悉金蝶系統等財務軟件,具備良好的數據分析和財務分析能力。
5.具備較強的溝通協調能力、團隊協作精神和抗壓能力,可接受全國范圍的出差安排。
6.具備良好的職業素養,客觀公正,廉潔清正,堅持原則,嚴格遵守職業道德和保密原則。
求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
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