職位描述
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崗位職責:
1.負責執行內部審計計劃,包括調查和評估內部控制和流程,識別并糾正可能存在的風險和問題;
2.撰寫內控審計報告,包括發現的問題、建議的改進措施和未來的審計計劃;
3.參與評估和管理組織的風險,制定并實施相應的內部控制流程;
4.根據內部審計的結果,向管理層提供咨詢和建議,以改善組織的操縱和控制;
5.協助外部審計師進行年度審計和其他特定審計,提供必要的文件和信息;
6.領導交代的其他事項。
任職資格:
1.高考統招全日制本科及以上,會計、審計或金融等相關專業;
2.三年以上內部審計、風險管理等相關工作經驗;
3.有注冊會計師、注冊內部審計師等相關職業資格證書優先;
4.具備優秀的溝通能力和團隊合作精神,具備分析問題、歸納總結的能力,并能提出合理、可行的解決方案;
5.精通審計技巧,了解企業管理制度、流程和相關法律法規。
工作地點
地址:嘉興秀洲區嘉興秀洲區崗山路1268號
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詳細位置,可以參考上方地址信息
求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發布者
巨力自動..HR
巨力自動化設備(浙江)有限公司
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機械制造·機電·重工
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200-499人
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中外合資(合資·合作)
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嘉興經濟技術開發區崗山路1268號(圓通古寺旁邊)

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